Faktúra DFB0174/19

Faktúra doručená:04.12.2019
Číslo objednávky:OBJ074/19

Dodávateľ
ANMARCOMP s.r.o.
Domovina 116/8
958 03 Partizánske
IČO:52281965
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Tonery do tlačiarní
Názov položky
Tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 951,50 EUR