Faktúra DFP1/25-Er.+KA121(2)

Faktúra doručená:22.5.2025
Číslo objednávky:OBJ ERASMUS+ 001/25

Dodávateľ
Stanislav Griač - Značenie laserom
Skačany 414
958 53 Skačany
IČO:54042453
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Reklamné predmety-projekt Erasmus+ KA121 (2)
Názov položky
Reklamné predmety-projekt Erasmus+ KA121 (2)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 500,00 EUR