Faktúra DFB0171/24

Faktúra doručená:27.11.2024
Číslo objednávky:OBJ079/24

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Spojovací a vodoinštalačný materiál
Názov položky
Spojovací a vodoinštalačný materiál
Spojovací a vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 012,94 EUR