Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0137/18 | Web Retail s.r.o. | 05.11.2018 | 116,29 EUR s DPH |
| DFB0139/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.11.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | Juraj Laššo - ĎUVEL | 05.11.2018 | 195,20 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 02.11.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.11.2018 | 2 480,40 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | Korali s.r.o. | 31.10.2018 | 360,00 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Ľubomír Beňo - P.ART | 31.10.2018 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | Ľubomír Beňo - P.ART | 29.10.2018 | 265,00 EUR s DPH |
| DFB0131a/18 | busSLOVAKIA spol. s r.o | 24.10.2018 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0131b/18 | busSLOVAKIA spol. s r.o | 24.10.2018 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | Ing. Pavol Reisel | 23.10.2018 | 140,00 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | Andrej Bobocký - ANMARCOMP | 15.10.2018 | 309,30 EUR s DPH |
| DFB0128/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 10.10.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | ŠEVT a. s. | 05.10.2018 | 212,40 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 05.10.2018 | 326,04 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.10.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2018 | 50,52 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | BESONE, s. r. o. | 05.10.2018 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 05.10.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.10.2018 | 2 214,00 EUR s DPH |
| DFB0118/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 03.10.2018 | 55,44 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | Anton Klačanský SLUŽBY-FRANCO | 03.10.2018 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | Roman Mesiarik - REVTECH | 03.10.2018 | 178,42 EUR s DPH |
| DFB0117/18 | SkyLAN | 02.10.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0116/18 | National Pen | 28.9.2018 | 187,59 EUR s DPH |
| DFB0114/18 | ARES s r.o. | 19.9.2018 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0115/18 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. | 19.9.2018 | 30,13 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | Matilda Blahova FLP | 14.9.2018 | 50,60 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | Slovak Telekom, a.s. | 07.9.2018 | 46,34 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 07.9.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 07.9.2018 | 152,72 EUR s DPH |
| DFB0109/18 | SkyLAN | 06.9.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0106/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 04.9.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0107/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0108/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.9.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0105/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.9.2018 | 932,40 EUR s DPH |
| DFB0104/18 | Peter Halada - PEHA | 31.8.2018 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0103/18 | REKUK, spol. s.r.o. | 27.8.2018 | 99,72 EUR s DPH |
| DFB0102/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 17.8.2018 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0098/18 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2018 | 44,27 EUR s DPH |
| DFB0100/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 08.8.2018 | 1 613,00 EUR s DPH |
| DFB0099/18 | Zs. vodarenská spoločnosť | 08.8.2018 | 178,75 EUR s DPH |
| DFB0101/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.8.2018 | 614,35 EUR s DPH |
| DFB0097/18 | SkyLAN | 02.8.2018 | 23,90 EUR s DPH |
| DFB0095/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.7.2018 | 644,40 EUR s DPH |
| DFB0096/18 | BKS SAFETY s.r.o. | 31.7.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0094/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 30.7.2018 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0093/18 | BESONE, s. r. o. | 19.7.2018 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0090/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.7.2018 | 46,85 EUR s DPH |
| DFB0091/18 | KOMENSKY, s.r.o. | 10.7.2018 | 16,56 EUR s DPH |